图书介绍

审计学概论 第3版【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

审计学概论 第3版
  • 蒋武主编 著
  • 出版社: 北京:中国财政经济出版社
  • ISBN:750053776X
  • 出版时间:1998
  • 标注页数:299页
  • 文件大小:10MB
  • 文件页数:307页
  • 主题词:

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图书目录

第一节 审计及其产生与发展1

第一章 总论1

第二节 审计对象和审计目标8

第三节 审计的职能、任务和作用11

第二章 审计种类和审计组织形式16

第一节 审计种类16

第二节 审计组织形式21

第三节 审计规范体系30

第三章 审计方法和审计程序39

第一节 审计方法39

第二节 审计抽样47

第三节 审计程序53

第一节 审计依据61

第四章 审计依据、审计证据和审计工作底稿61

第二节 审计证据68

第三节 审计工作底稿83

第五章 内部控制制度评审91

第一节 内部控制制度的意义91

第二节 内部控制制度的内容95

第三节 内部控制制度的描述100

第四节 内部控制制度的评审104

第六章 会计报表审计110

第一节 会计报表审计概述110

第二节 资产负债表审计112

第三节 损益表审计118

第四节 现金流量表审计122

第一节 流动资产审计136

第七章 资产审计136

第二节 长期资产审计154

第八章 负债和所有者权益审计167

第一节 流动负债审计167

第二节 长期负债审计172

第三节 所有者权益审计177

第九章 成本费用审计186

第一节 成本费用内部控制制度评审186

第二节 产品成本审计187

第三节 期间费用审计194

第四节 销售税金审计198

第十章 收入和利润审计204

第一节 销售收入审计204

第二节 销售成本审计210

第三节 利润审计212

第四节 利润分配审计216

第十一章 经济效益审计221

第一节 经济效益审计概述221

第二节 经济效益审计的评价原则和评价标准228

第三节 经济效益审计的程序和方法233

第十二章 审计报告和管理建议书239

第一节 审计报告239

第二节 管理建议书254

附录264

1.《中华人民共和国审计法》264

2.《中华人民共和国注册会计师法》273

3.《中华人民共和国国家审计基本准则》282

4. 《中国注册会计师独立审计基本准则》292

5.《审计署关于内部审计工作的规定》295

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